
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
天津市体操武术射击射箭中心内设4个职能科室和6支运动队,具体为:综合办公室、组织宣传部、训练管理部、竞赛保障部,体操队、蹦床队、艺术体操队、武术队、射击队、射箭队;下辖0个预算单位。
按照综合预算的原则,天津市体操武术射击射箭运动管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3454.6万元、政府性基金预算拨款收入1535.6万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入200.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入8.0万元、上年结转结余231.5万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出3201.1万元、社会保障和就业支出299.8万元、卫生健康支出162.7万元、其他支出1766.1万元。天津市体操武术射击射箭运动管理中心2025年收支总预算5429.7万元。
天津市体操武术射击射箭运动管理中心2025年单位预算收入5429.7万元,与2024年预算相比减少219.7万元,主要原因减少了承办全国和世界比赛项目收入预算。其中:上年结转结余231.5万元,占4.26%;一般公共预算3454.6万元,占63.63%;政府性基金预算1535.6万元,占28.28%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入200.0万元,占3.68%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入8.0万元,占0.15%。
天津市体操武术射击射箭运动管理中心2025年支出预算5429.7万元,与2024年预算相比减少219.7万元,主要原因是减少了承办全国和世界比赛项目支出预算。其中:基本支出3572.6万元,占65.80%;项目支出1857.1万元,占34.20%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
天津市体操武术射击射箭运动管理中心2025年财政拨款收入预算5220.7万元,与2024年预算相比减少了72.7万元,主要原因是减少了承办全国和世界比赛项目收入预算。收入包括:一般公共预算拨款收入3454.6万元、政府性基金预算拨款收入1535.6万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余230.5万元。2025年财政拨款支出预算5220.7万元,与2024年预算相比减少了72.7万元,主要原因是减少了承办全国和世界比赛项目支出预算。支出包括:文化旅游体育与传媒支出2992.1万元、社会保障和就业支出299.8万元、卫生健康支出162.7万元、其他支出1766.1万元。
(一)总体情况。
天津市体操武术射击射箭运动管理中心2025年一般公共预算支出3454.6万元,与2024年预算相比增加71.3万元,主要原因是增加了体育训练支出预算,导致一般公共预算支出增加。
(二)具体情况。
1、“文化旅游体育与传媒支出”2992.1万元,与2024年预算相比增加72.2万元,主要原因是增加体育训练支出预算,导致文化旅游体育与传媒支出增加,其中:
“体育”2992.1万元,包括:“运动项目管理”2901.1万元,主要用于本单位的基本支出;“体育训练”91.0万元,主要用于本单位的集试训项目支出。
2、“社会保障和就业支出” 299.8万元,与2024年预算相比减少了5.5万元,主要原因是在职职工人员减少、新招录运动员增加,相抵后养老保险和职业年金缴费减少,其中:
“行政事业单位养老支出” 299.8万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”199.9万元,主要用于本单位基本养老保险缴费支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”99.9万元,主要用于本单位职业年金缴费支出。
3、“卫生健康支出”162.7万元,与2024年预算相比增加4.6万元,主要原因是运动员医疗保险基数增加,导致医疗保险缴费增加,其中:
“行政事业单位医疗”162.7万元,包括:“事业单位医疗”131.1万元,主要用于本单位基本医疗保险缴费等支出;“其他行政事业单位医疗支出”31.6万元,主要用于本单位其他医疗保障支出。
天津市体操武术射击射箭运动管理中心一般公共预算基本支出3363.6万元,与2024年预算相比增加53.7万元,主要原因是在职人数同比增加,导致一般公共预算支出增加。其中:
人员经费3141.1万元,主要包括:工资福利支出3101.1万元,主要用于人员基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助40.0万元,主要用于退休费、医疗费补助。
公用经费222.5万元,主要包括:商品和服务支出221.7万元,主要用于办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用;资本性支出0.8万元,主要用于办公设备购置。
2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:
一、2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
三、2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
(一)总体情况。
天津市体操武术射击射箭运动管理中心政府性基金预算支出1766.1万元,与2024年预算相比减少了144.0万元,主要原因是减少了承办全国和世界比赛项目支出预算。
(二) 具体情况。
“其他支出”1766.1万元,与2024年预算相比减少了144.0万元,主要原因是减少了承办全国和世界比赛项目支出预算,其中:
“彩票公益金安排的支出” 1766.1万元,包括:“用于体育事业的彩票公益金支出” 1766.1万元,主要用于备战全运会、承办全国和世界比赛、参加青少年赛事活动、青少年体育“强基”行动经费、U系列赛事活动、资助全市体育活动、天津市少年儿童体育节、全运会群众组备战经费等项目。
2025年天津市体操武术射击射箭运动管理中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
(一)机关运行经费。
本单位2025年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况。
本单位2025年安排政府采购预算157.7万元,其中:政府采购货物支出92.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.3万元。主要项目是:备战全运会65.3万元、中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金(青少年体育后备人才培养)-中央91.0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年7月底,本单位各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括:未安排其他用车。单价(账面原值)100万元以上的设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
本单位2025年实行绩效目标管理的项目12个,涉及预算金额1857.1万元。
1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、《单位收支总体情况表》
二、《单位收入总体情况表》
三、《单位支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。