天津政务网 2019年12月3日星期二

简体| 繁体 无障碍 长者模式

天津市体育竞赛和社会体育事务中心2025年单位预算
来源:天津市体育局 发布时间:2025-03-11 18:39

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

承担本市体育竞赛管理和国内外重大体育比赛组织协调,推动本市社会体育发展,促进全民健身的普及,组织开展全民健身活动;承担全市体育行业特有工种职业技能鉴定工作和推行社会体育指导员制度的相关事务性工作;承担本市棋牌项目业务管理;承担棋牌项目专业运动队管理和体育后备人才培养;承办棋牌项目竞赛,开展市体育局系统外事交流工作。

二、机构设置情况

天津市体育竞赛和社会体育事务中心内设4个职能科室和1个运动队,具体为:综合办公室,业务一部、业务二部、业务三部和国际象棋运动队;下辖0个预算单位。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则,天津市体育竞赛和社会体育事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入621.9万元、政府性基金预算拨款收入1673.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入80.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.1万元、上年结转结余124.5万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出635.4万元、社会保障和就业支出56.0万元、卫生健康支出30.6万元、其他支出1777.5万元。天津市体育竞赛和社会体育事务中心2025年收支总预算2499.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市体育竞赛和社会体育事务中心中心2025年单位预算收入2499.5万元,与2024年预算相比增加229.7万元,主要原因是全运会群众组备战经费收入增加。其中:上年结转结余124.5万元,占4.99%;一般公共预算621.9万元,占24.90%;政府性基金预算1673.0万元,占66.90%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入80.0万元,占3.20%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.1万元,占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市体育竞赛和社会体育事务中心2025年支出预算2499.5万元,与2024年预算相比增加229.7万元,主要原因是增加了全运会群众组备战经费支出。其中:基本支出612.5万元,占24.50%;项目支出1800.4万元,占75.50%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市体育竞赛和社会体育事务中心2025年财政拨款收入预算2399.4万元,与2024年预算相比增加280.9万元,主要原因增加了全运会群众组备战经费预算收入。收入包括:一般公共预算拨款收入621.9万元、政府性基金预算拨款收入1673.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余104.5万元。2025年财政拨款支出预算 2399.4万元,与2024年预算相比增加280.9万元,主要原因是增加了全运会群众组备战经费预算支出。支出包括:文化旅游体育与传媒支出535.3万元、社会保障和就业支出56.0万元、卫生健康支出30.6万元、其他支出1777.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市体育竞赛和社会体育事务中心2025年一般公共预算支出621.9万元,与2024年预算相比减少2.1万元,主要原因是在职人员同比减少。

(二)具体情况。

1、“文化旅游体育与传媒支出”535.3万元,与2024年预算相比减少4.2万元,主要原因是在职人员同比减少,其中:

“体育”535.5万元,包括:“运动项目管理”512.4万元,主要用于本单位的基本支出;“体育训练”2.9万元,主要用于本单位的集试训项目支出;其他体育支出20.0万元。主要用于特种行业体育职业技能鉴定项目支出。

2、“社会保障和就业支出” 56.0万元,与2024年预算相比增加0.5万元,主要原因是人员变动调级增加导致养老保险和职业年金缴费增加,其中:

“行政事业单位养老支出”56.0万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 37.3万元,主要用于本单位基本养老保险缴费支出;“机关事业单位职业年金缴费支出” 18.7万元,主要用于本单位职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出” 30.6万元,与2024年预算相比增加1.6万元,主要原因是人员调动调级增加导致医疗保险缴费增加,其中:

“行政事业单位医疗” 30.6万元,包括:“事业单位医疗” 24.5万元,主要用于本单位基本医疗保险缴费等支出;“其他行政事业单位医疗支出”6.1万元,主要用于本单位其他医疗保障支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市体育竞赛和社会体育事务中心一般公共预算基本支出 599.0万元,与2024年预算相比增加4.9万元,主要原因是人员晋级同比增加导致一般公共预算支出增加。其中:

人员经费546.5万元,主要包括:工资福利支出537.4万元,主要用于基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助9.1万元,主要用于退休费、医疗费补助。

公用经费 52.5万元,主要包括:商品和服务支出51.5万元,主要用于办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;资本性支出1.0万元,主要用于其他资本性支出;

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

一、2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市体育竞赛和社会体育事务中心政府性基金预算支出1777.5万元,与2024年预算相比增加283.0万元,主要原因是增加了资助全市体育活动、全运会群众组备战经费等项目经费。

(二) 具体情况。

“其他支出” 1777.5万元,与2024年预算相比增加283万元,主要原因增加了资助全市体育活动、全运会群众组备战经费等项目经费,其中:

“彩票公益金安排的支出”1777.5万元,包括:“用于体育事业的彩票公益金支出”1777.5万元,主要用于资助全市体育活动、全运会群众组备战经费、参加群众体育赛事和活动、全民健身工程组织建设、中央集中彩票公益金体育事业专项资金(全民健身主题示范活动)(社会体育指导员培训)等项目。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市体育竞赛和社会体育事务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算850.2万元,其中:政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出850万元。主要项目是:2025年预算资助全市体育活动760.0万元、全运会群众组备战经费90.0万元、2025年预算公用经费项目0.2万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2024年7月底,本单位各单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要包括一般公务用车。单价(账面原值)100万元以上的设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目11个,涉及预算金额1800.4元。

第三部分  名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。